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昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)2016年部门预算
[作者:老干局管理员发布时间:2016-02-04 16:25来源:中共昆明市委老干部局]

昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所)2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

 

一、基本支出

 

572.06 

   1、本级财力安排

 716.24

   1、工资福利支出

364.47

   2、非税收入

 98.50

   2、商品和服务支出

145.64

二、政府性基金安排

 

   3、对个人和家庭的补助

61.95 

三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外)

 

二、项目支出

242.68 

四、结余结转资金

 

  1、………

 

五、自筹资金

 

  2、………

 

   1、事业单位经营性收入

 

 

 

   2、其他自有资金

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

814.74 

本年支出合计

 814.74

         

                   

昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)2016年公共财政支出预算总表

0

0

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0

0

0

 

 

单位:万元

功能科目
编码

单位名称(科目)

上年年初预算数

当年年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所)

706.59 

495.59 

211 

814.74 

572.06 

242.68 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)2016年基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

人数

在编实有车辆数

 

 

实有人数
合计

在职在编实有人数

离退休人数

 

 

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所)

 30

20 

 

 10

 24

 

 24

 8

 

                                         

 

关于昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)2016年部门预算编制的说明

    

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

    一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1主要负责“一所两院”(即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所)副厅以上离休干部的服务与管理;

  2、负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和活动

  3、负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文;

  4、负责各县(市)区、市级机关单位老干部活动中心(室)业务的指导和协调;

  5、负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等;

  6、负责昆明市老年大学呈贡校区教学管理工作。

  (二)主要工作

  1、为“一所两院”(即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所)副厅以上离休干部提供服务保障,组织开展日常比赛活动。

  2组织开展适合离退休干部的健康有益、丰富多彩的文体活动,平均每天参加日常活动的老干部约250人左右。

  3、每月组织一次全市离退休干部文体比赛活动,每年有2-3次培训,每逢重大节日、重大纪念日和重大事件都要举办专题文艺汇演和比赛活动。

  4、每年组织老干部文艺社团进社区演出3次。

  5、为在中心活动的有昆明市老干部艺术团、昆明市老战士合唱团、老干部诗词协会、京剧队、舞蹈队、时装队等13个团队、协会提供服务保障。

  6、开展老年大学教学工作,目前招生人数达2000人次。

  二、部门预算编制情况

  三、部门基本情况

  纳入2016年部门预算编报的单位共1个,编制2016年部门预算时,在职在编实有人数30人,其中:财政全供养30人;在编实有车辆8辆。离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

  四、2016年部门预算收支情况

  2016年部门预算总收入814.74万元,其中:本级财力716.24万元,纳入预算管理和非税收入98.50万元。2016年部门预算总支出814.74万元,其中:基本支出572.06万元,占总支出的70%,项目支出242.68万元,占总支出的30%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务支出”支出,主要反映其它共产党事务的支出。

  (一)基本支出情况

  2016年用于保障昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)机构正常运转的日常支出426.43万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的25%,其中,年人均办公费1545元,年人均水、电费1334元,年人均差旅、邮电费2578元,车年均保险费4000元。 

    (二)项目支出情况

     2016年用于保障昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所、昆明老年大学呈贡校区)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出242.68万元,如全市老干部每月一次比赛、进社区演出、老干部书画展、文艺汇演、老领导就近参观考察经费、老干部节日、生日、住院、病故慰问费、活动中心建筑设施设备维修维护、活动中心及干休所的物业管理费、多功能厅音响、LED显示屏等政府采购。