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中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度部门决算
[作者:老干局发布时间:2025-10-21 10:22来源:中共昆明市委老干部局]

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中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究,并向市委、市政府提出建议;指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策;开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全市离退休干部工作的宣传,选树先进典型。

4.负责全市离休干部政治待遇的落实;组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件;组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量;指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇;协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理市委老干部局各直属单位;指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成市委和上级部门交办的其它任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构机关党委,包括:办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处和机关党委。

所属单位2个:

1.中国共产党昆明市委员会老干部局(本级)

2.昆明市老干部活动中心(昆明老年大学)

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.中国共产党昆明市委员会老干部局(本级)

2.昆明市老干部活动中心(昆明老年大学)

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的公务员23人,参照公务员法管理人员32事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人14;经费自理人员0

部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53离休0人,退休53年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制12辆,在编实有车辆12辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持党建引领,抓实“三项建设”,离退休干部党建工作实现新提升。坚持以政治建设为统领,实施“银霞向党”铸魂行动,着力加强离退休干部政治、思想、组织建设,引导离退休干部听党话、感党恩、跟党走。

(二)做优服务保障,完善关爱机制,离退休干部服务管理上新水平。坚持以离退休干部满意为目标,实施“银霞关爱”暖心行动,为老同志办实事、解难事,用心用情做实做优精准服务,提升离退休干部获得感、荣誉感、幸福感。

(三)汇聚银发力量,助力“六个春城”建设,离退休干部发挥作用彰显新能量。以彰显老干部工作时代价值为目标,实施“银霞生辉”聚力行动。找准老干部工作与省委、市委中心工作的结合点、着力点、关键点,突出聚力、赋能、添彩,引导离退休干部建良策、献余热、立新功。

(四)加强阵地建设,推进规范化管理,离退休干部文化养老工程实现新突破。老干部活动中心突出公益性,丰富活动内容,增强吸引力;老干部党校、离退休干部党员教育活动中心坚持把党校姓党贯穿始终,紧扣党性,突出“老”字,使之成为老同志党性教育的熔炉,努力提高学习活动阵地“建管用”水平。老年大学坚持政治立校,强化思想引领,持续深化“家门口老年大学”建设,进一步推进社区老年学校“星级化”管理,持续推进“春城银霞助教行动”,助力社区老年学校师资建设。

(五)强化制度建设,提升制度的执行力。把抓好制度的学习宣传作为推动制度落实的思想先导,分类别、分层次及时组织传达学习围绕离退休干部工作部门和离退休干部普遍关注的制度开展集中调研准确掌握第一手资料,在加强离退休干部党的建设、精准服务、作用发挥、阵地建方面结合我市实际,研究制定好务实管用的具体实施方案有针对性地提出对策举措有针对性地提出对策举措用制度提质增效、破解难题、推动工作用制度提质增效、破解难题、推动工作

(六)坚持从严从实,强化自身建设,离退休干部工作队伍呈现新气象。加大自身队伍建设力度,以昆明市“能力作风提升年”为契机,进一步改作风、树形象、转服务、强业务,打造“让党放心、让老干部满意”的模范机关。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件《中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度决算公开附表》

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度收入合计47722586.26。其中:财政拨款收入47722586.26,占总收入的100.00%;上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少7643110.74元,下降13.80%。其中:财政拨款收入减少7643110.74元,下降13.80%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。减少主要原因是:离休干部人数在不断减少,离休干部经费支出在减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度支出合计47722586.26。其中:基本支出43149866.31,占总支出的90.42%;项目支出4572719.95,占总支出的9.58%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出

与上年相比,支出合计减少8038780.06元,下降14.42%。其中:基本支出减少3314784.34元,下降7.13%;项目支出减少4723995.72元,下降50.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因离休干部人数在不断减少,离休干部经费支出在减少;机构改革,单位合并之后项目调整导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43149866.31其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出37150877.75元,占基本支出的86.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5998988.56元,占基本支出的13.90%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4572719.95其中:基本建设类项目支出0.00

离退休干部生活待遇项目经费,主要用于认真落实生活待遇。按照三坚持”“六必访”要求,把组织的关心关怀及时送到老同志心坎上年内看望生活困难、生病住院离退休干部及遗属1093人次;慰问在外省易地安置离休干部4人,将市委、市政府的关心和关怀送到离休干部家中。

离退休干部政治待遇经费,主要用于结合庆祝中国共产党建党103周年和新中国成立75周年,深入开展“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动,组织开展主题鲜明、内容丰富、形式新颖、针对性强的系列庆祝活动,传递老同志银发生辉、老有所为的精神力量,进一步弘扬主旋律,传播正能量,唱好正气歌。

已故离休干部配偶遗属生活补助资金项目经费,主要用于离休干部去世后,对无固定收入的遗属按月收集生存照片,并发放遗属生活补助,让离休干部及其遗属健康、快乐地安享晚年。

活动中心干休所物业管理项目经费,主要用于聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、一所两院、老年大学物业实施一体化管理服务,为进入活动中心、一所两院老干部、老年大学的学员提供一个舒适满意的环境。

活动中心干休所老年大学管理服务项目经费,主要用于组织开展广大离退休干部、同志喜闻乐见、积极向上的康体文化活动,使活动中心真正成为全市离退休干部文化养老的阵地、展示风采的舞台、加油充电的驿站、增进友谊的桥梁、健身休养的乐园,充分完善党员教育活动中心展厅打造老干部满意的精神家园。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出47722586.26,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8036780.06元,下降14.41%,完成年初预算的88.74%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出21804476.39,占一般公共预算财政拨款总支出的45.69%,完成年初预算的86.68%。主要用于人员工资及社保缴费支出

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出23206787.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.63%,完成年初预算的90.50%主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分及其它社会保障支出。

9.卫生健康(类)支出1450626.42,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的88.66%主要用于缴纳医疗保险单位部分

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1260696.00,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的93.90%主要用于在职职工住房公积金的缴存

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为310634.00元,决算为200172.99元,完成年初预算的64.44%;支出决算较上年减少196392.33元,下降49.52%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为291258.00,决算为195888.49元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.86%,完成年初预算的67.26%;公务接待费支出年初预算为19376.00,决算为4284.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.14%,完成年初预算的22.11%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少248700.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加55352.67元,增长39.39%;公务接待费支出决算较上年减少3045.00元,下降41.54%;具体是国内接待费支出决算4284.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少3045.00元,下降41.54%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310634.00,支出决算为200172.99,完成年初预算的64.44%支出决算较上年减少196392.33元,下降49.52%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为291258.00,决算为195888.49,完成年初预算的67.26%;公务接待费支出预算为19376.00,决算为4284.50,完成年初预算的22.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子精神,压缩三公经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少248700.00,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加55352.67,增长39.39%;公务接待费支出决算减少3045.00,下降41.54%,具体是国内接待费支出决算4284.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3045元,下降41.54%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务车辆购置费,落实过紧日子精神,压缩三公经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待7批次,接待人次47人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于主要用于外地部门到昆交流学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会老干部局2024年机关运行经费支出5998988.56,减少113338.77,下降1.85%,主要原因落实过紧日子精神,压缩机关运行经费支出单位机关运行经费主要用于维持部门正常运转,为服务离退休干部提供基本保障。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市委员会老干部局资产总额49067595.62元,其中,流动资产1375512.33元,固定资产40272487.04元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7419596.25元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2392185.73,其中固定资产减少2392185.73处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1369928.18元,其中:政府采购货物支出4998元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1364930.18元。授予中小企业合同金额1306928.18元,其中:授予小微企业合同金额1306928.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53010000128701111

中国共产党昆明市委员会老干部局2024年度部门决算附件

(市委老干部局办公室供稿)